杏彩体育网站推广宣传推广费用预算表宣传部2023年度 部门预算

发布于:2024-04-27 22:04:48

  杏彩体育3.负责引导社会,指导、协调全区各新闻单位的工作;对区广播电视台实施方针、政策的指导;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

  4.负责规划、部署全局性的思想工作任务和全区群众性精神文明建设活动;配合区委组织部做好党员教育工作;负责组织编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想教育工作。

  5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

  6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作;制订培训全区各级宣传干部的培训规划,并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。

  7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

  区委宣传部机关核定行政编制5名;核定领导职数5名,其中 :部长1名,常务副部长1名,副部长3名(1名兼网信办主任)。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名。

  区委宣传部由区委宣传部机关和区网络文化建设服务中心构成。因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算356.72万元,其中,一般公共预算拨款341.67万元,其他收入15.05万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大,导致2023年预算比2022年预算增加。

  2023年本单位支出预算356.72万元,其中,一般公共服务支出299.95万元,社会保障和就业支出40.58万元,卫生健康支出8.69万元,住房保障支出7.49万元。支出较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大,导致2023支出比2022年支出增加。

  2023年一般公共预算拨款支出预算341.67万元,其中,一般公共服务支出284.90万元,占支出83.38%;社会保障和就业支出40.58万元,占支出11.89%;卫生健康支出8.69万元,占支出2.54%;住房保障支出7.49万元,占支出2.19%。支出较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为147.27万元,是指为保障单位机构正常运转杏彩体育、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为194.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:对外宣传经费专项支出150.00万元、外宣稿费专项支出5.00万元、宣传部专项经费专项支出29.40万元、中心组领导学习资料经费专项支出10.00万元,主要用于对外宣传、文明创建、移风易俗、网络舆情等方面。

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.25万元,比上一年增加1.96万元,增加11.36%。主要原因是对外宣传力度加大。

  本单位2023年“三公”经费预算数5.44万元,其中,公务接待费5.44万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2023年三公经费预算较上年增加1.30万元,主要原因是对外宣传力度加大,导致2023年预算比2022年预算增加。

  本单位2023年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费+培训费),培训费预算0.40万元,拟开展3次培训,人数120人,内容为加强宣传干事业务能力培训2次;如何正确掌控网络娱情培训1次。2023年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2023年政府采购预算总额20.00万元,其中工程类0.00万元,货物类10.00万元,服务类10.00万元。

  截至上年底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为356.72万元,其中,基本支出162.32万元,项目支出194.40万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.负责引导社会,指导、协调全区各新闻单位的工作;对区广播电视台实施方针、政策的指导;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

  4.负责规划、部署全局性的思想工作任务和全区群众性精神文明建设活动;配合区委组织部做好党员教育工作;负责组织编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想教育工作。

  5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

  6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作;制订培训全区各级宣传干部的培训规划,并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。

  7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

  区委宣传部机关核定行政编制5名;核定领导职数5名,其中 :部长1名,常务副部长1名,副部长3名(1名兼网信办主任)。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名。

  区委宣传部由区委宣传部机关和区网络文化建设服务中心构成。因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算356.72万元,其中,一般公共预算拨款341.67万元,其他收入15.05万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大,导致2023年预算比2022年预算增加。

  2023年本单位支出预算356.72万元,其中,一般公共服务支出299.95万元,社会保障和就业支出40.58万元,卫生健康支出8.69万元,住房保障支出7.49万元。支出较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大,导致2023支出比2022年支出增加。

  2023年一般公共预算拨款支出预算341.67万元,其中,一般公共服务支出284.90万元,占支出83.38%;社会保障和就业支出40.58万元,占支出11.89%;卫生健康支出8.69万元,占支出2.54%;住房保障支出7.49万元,占支出2.19%。支出较去年增加74.56万元,主要是因为对外宣传力度加大。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为147.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为194.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:对外宣传经费专项支出150.00万元、外宣稿费专项支出5.00万元、宣传部专项经费专项支出29.40万元、中心组领导学习资料经费专项支出10.00万元,主要用于对外宣传、文明创建、移风易俗、网络舆情等方面。

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.25万元,比上一年增加1.96万元,增加11.36%。主要原因是对外宣传力度加大。

  本单位2023年“三公”经费预算数5.44万元,其中,公务接待费5.44万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2023年三公经费预算较上年增加1.30万元,主要原因是对外宣传力度加大,导致2023年预算比2022年预算增加。

  本单位2023年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费+培训费),培训费预算0.40万元,拟开展3次培训,人数120人,内容为加强宣传干事业务能力培训2次;如何正确掌控网络娱情培训1次。2023年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2023年政府采购预算总额20.00万元,其中工程类0.00万元,货物类10.00万元,服务类10.00万元。

  截至上年底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为356.72万元,其中,基本支出162.32万元,项目支出194.40万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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